|
|
Faktúra |
f- 1
|
ochr.os.úd.
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
ITAK |
Mgr. Eva Sladká |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
BOZP 12/2019
|
68,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
BE-SOFT a.s. |
Mgr.Martin Lešš |
Mgr.Martin Lešš |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
31
|
aSc Agenda Komplet ZŠ na rok 2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32
|
Vlajky SR,EU
|
60,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33
|
RBC batérie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
furbify s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
34
|
Údržbový materiál
|
145,21 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Ing.Peter Nagy - Elektro Nagy |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
35
|
Údržbový materiál
|
199,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Nagy Tichomír - ROTI |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Dychová skúška
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
BE-SOFT a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
DZ2/Z3/2018/ZO/2018A17651-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
48/mesiac |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Mgr.Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
Stavebné práce
|
2 047.54 |
s DPH |
|
ZŠJAK/183-003/2019
|
23.12.2019 |
GUTTE s.r.o. |
Mgr.Martin Lešš |
Mgr.Martin Lešš |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
78
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17651-1
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Združ.poist.maj. 01.01.-31.01.2020
|
147,53 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mesto Kolárovo |
Mgr.Martin Lešš |
Mgr.Martin Lešš |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
79
|
BOZP 07/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
BE-SOFT a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
80
|
Spotreba elektrickej energie 07/2023
|
470,64 |
s DPH |
|
3104290896
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
Služby pevnej siete
|
30,59 |
s DPH |
|
2029307162
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová |
Štatutárny zástupca |
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
29
|
Reproduktory
|
114,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
Časopis VYCHOVÁVATEL SK 2/2020-6/2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Slovenská pošta |
Mgr.Martin Lešš |
Mgr.Martin Lešš |
Riaditeľ ZŠ |
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
37
|
Dekorácia Pencils
|
190,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO,s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského , Rabska 14, 94603 Kolarovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Certifikát k elektronickým pečatiam
|
30,72 |
s DPH |
|
|
05.07.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektroni |
Základná škola Jána Amosa Komenského , Rabska 14, 94603 Kolarovo |
Mgr. Takácsová Rajkóová Tímea |
Štatutárny zástupca |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
Služby pevnej siete
|
36,68 |
s DPH |
|
2029307162
|
11.12.2019 |
Slov.telekom. |
Mgr.Martin Lešš |
Mgr.Martin Lešš |
Riaditeľ ZŠ |
|
16.12.2019 |